৭. ইউপি’র বার্ষিক বাজেট/ (আয়খাত)
ক্রমিক নং | রাজস্বের উৎস | চলতি বছরের বাজেট
| চলতি বছরের আয় (রিপোর্ট দেওয়ার তারিখ)
| বিগত বছরের বাজেট
| বিগত বছরের প্রকৃত আয় |
| নিজস্ব উৎস |
|
|
|
|
১ | হোল্ডিং ট্যাক্স | ১৪,০০,০০০ | ৫৩,০০৪ | ১০,৫০,০০০ | ২,৪১,১২২ |
২ | ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর ট্যাক্স | ৫০,০০০ | ২২,৪৫০ | ৫০,০০০ | ৩৭,৬২০ |
৩ | বিনোদন কর | ------ | ---- | ----- | ---- |
৪ | ইউপি’র ইস্যু করা লাইসেন্স ও পারমিটের জন্য প্রাপ্ত ফি | ------- | --- |
|
|
৫ | ইজারা বাবদ প্রাপ্তি ক) হাট-বাজার | -------- | ---- | ----- | ---- |
খ) খোঁয়াড় (গবাদিপশুর ছাউনি) | ৮০,০০০ |
| ৫০,০০০ | ৪৪,৭০০ | |
৬ | মটর চালিত যান ছাড়া অন্যান্য পরিবহনের ওপর আরোপিত লাইসেন্স ফি | ৩০,০০০ | ৪৯৩০ | ৩০,০০০ | ৫০৪০ |
৭ | সম্পত্তি থেকে আয় | ------- | ৩১০৪ | ----- | ৪৬২ |
৮ | অন্যান্য (জন্ম, মৃত্যু ও নাগরিকত্ব সনদের জন্য ফি) | ৬০,০০০ |
| ৬০,০০০ | ৩৫,৯৩৯ |
৯ | দাতা সংস্থাগুলোর কাছ থেকে প্রাপ্ত | ------- | ৯৫,০৮২.৪০ | ------- | ------- |
| মোট | ১৬,২০,০০০ | ১,৭৮,৫৭০.৪০ | ১২,৪০,০০০ | ৩,৬৪,৮৮৩ |
| সরকারি অনুদান |
|
|
|
|
১ | ইউপি বরাদ্দ | ৫,৫০,১০০ | ৭৭,৮৫০ | ৫,৪১,১০০ | ৫৭,৯৫১ |
২ | এলজিএসপি থেকে ব্লক গ্রান্ট | ১২,০০,০০০ |
| ৮,০০,০০০ | ১১,৯২,৪৮০ |
৩ | দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ | ২,০০,০০০ |
| ২,০০,০০০ |
|
৪ | ভূমি হস্তান্তর ফি’র ১ শতাংশ হারে প্রাপ্ত | ২,০০,০০০ | ৩,০২৫০০ | ২,০০,০০০ | ৪,৯৭,০০০ |
| মোট | ২১,৫০,১০০ | ৩,৮০,৩৫০ | ১৭,৪১,১০০ | ১৭,৪৭,৪৩১ |
১ | উপজেলা থেকে প্রাপ্তি (যদি থাকে) | ৫,০০,০০০ | ৪,৯১,৪৫৫ | ৫,০০,০০০ | ৮,২৮,৮২৯.৪০ |
২ | জেলা পরিষদ থেকে প্রাপ্তি (যদি থাকে) | -------- | ---- | ----- | ----- |
৩ | অন্যান্য | ১০,০০০ | ---- | ১০,০০০ | ----- |
| মোট | ৫,১০,০০০ | ৪,৯১,৪৫৫ | ৫,১০,০০০ | ৮,২৮,৮২৯.৪০ |
| সর্বসাকুল্যে | ৪২,৮০,১০০ | ১০,৫০,৩৭৫.৪০ | ৩৪,৯১,১০০ | ২৯,৪১,১৪৩.৪০ |
২নং চন্দননগর ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট/২০১২-১৩ অর্থবছর
ক | ব্যয় |
|
|
|
|
|
|
|
|
১ | সংস্থাপন ব্যয় |
|
|
|
| (ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা | ৩,৩০,০০০ | ৩,৩০,০০০ | ৩,৫৩,৬০০ |
| (খ) সচিব ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৪,৮৯,৪০০ | ৪,৮০,৪০০ |
|
| (গ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ২,১০,০০০ | ১,৫৭,৫০০০ | ৮,৬১০ |
| (ঘ) আনুষাংগিক ব্যয় |
|
|
|
| (১) ষ্টেশনারী/সেরেস্তা | ১০০০০০ | ১,০০০০০ | ২২,০৮৪ |
| (২) বিবিধ | ৬,৬১,৭০০ | ৬,১৯,৭০০ | ১,৫১,৮৮০ |
| (ক) চেয়ারম্যানের মটর সাইকেল জ্বালানী ব্যয় ৬০০০/= |
|
|
|
| (খ) সাহায্য ও অনুদান ৫০,০০০/= |
|
|
|
| (গ) অফিস কাজে মোবাইল বিল ৫০০০/= |
|
|
|
| (ঘ) জাতীয় উদযাপন ব্যয় ৪০,০০০/= |
|
|
|
| (ঙ) আপ্পায়ন ব্যয় ৫০,০০০/= |
|
|
|
| (চ) ভ্রম্রণ ভাতা ৫০,০০০/= |
|
|
|
| (ছ) জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলা ১,০০,০০০/= |
|
|
|
| (জ) জরুরী ত্রাণ ৭৫,০০০/= |
|
|
|
| (ঝ) ব্যাংক চার্জ ৩০০০/= |
|
|
|
| বিবিধ ২৫,৭০০/= |
|
|
|
| (ঞ) আসবাবপত্র ক্রয় ও মেরামত ১,০০,০০০/= |
|
|
|
| (ট) বিদ্যুৎ বিল ও আনুসাঙ্গিক ১৫,০০০/= |
|
|
|
| (ঠ) প্রচার ও গনসংযোগ ২৫,০০০/= |
|
|
|
| (ড) সংবাদপত্র ক্রয় ৫০০০/= |
|
|
|
| (ঢ) ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ৫০,০০০/= |
|
|
|
| (ণ) ঝাড়ুদারের বেতন ১২০০০/= |
|
|
|
| (ত) গ্রাম পুলিশদের পোশাক ধোলায় ২৫,০০০/= |
|
|
|
| (থ) ছাতড়া হাটের যানযট নিরশনের জন্য গ্রাম পুলিশ ভাতা ২৫,০০০/= |
|
|
|
| মোট ৬,১৯,৭০০/= |
|
|
|
খ | উন্নয়ন (ক) এল,জি,এস,পি |
|
| ৮,২৫,০০০ |
| (খ) অন্যান্য/কর্মতৎপরতা |
|
| ২,৩৩,০২৫ |
| উন্নয়ন |
|
|
|
| (ক) কৃষি ও বৃক্ষ রোপন | ২,০৬০০০ | ১,০০,০০০ |
|
| (খ) স্বাস্থ্য, পানীয় জল সরবরাহ ও স্যানিটেশন | ৬০০০০০ | ৩,০০,০০০ | ২,০০,০০০ |
| (গ) যোগাযোগ (রাস্তা-কালভাট নির্মাণ ও মেরামত) | ১২,০০,০০০ | ১০,০০,০০০ | ৯০,০০০ |
| (ঘ) গৃহ নির্মাণ ও মেরামত/ইউ,পি ভবন রক্ষনা বেক্ষন | ১০,০০,০০০ | ১,০০০০০ |
|
| (ঙ) শিক্ষা | ২,২৮,০০০ | ১,৮০,০০০ |
|
| (চ) অন্যান্য |
|
|
|
গ | অন্যান্য (ক) নিরীক্ষা | ২০,০০০ | ২০,০০০ | ২৫০০ |
| ক্লোজিং ব্যালান্স | ১,৩৫,০০০ | ১,০৩,৫০০ | ১০,৮৪৫ |
| মোট | ৪২,৮০,১০০ | ৩৪,৯১,১০০ | ১৮,৯৭,৫৪৪ |
ইউপির বার্ষিক বাজেট ২নং চন্দননগর ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি . . . . . . . . .), উপজেলা : নিয়ামতপুর . জেলা :নওগাঁ
অর্থ- বছর : ২০১৩--২০১৪
খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ- বছরের বাজেট(টাকা) | চলতি অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) | পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের প্রকৃত (টাকা) | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
প্রারম্ভিক জের : |
|
|
|
|
|
হাতে নগদ |
|
|
|
| ৫০০.০০ |
ব্যাংক জমা |
|
|
|
| ১০,৩৪৫.০০ |
মোট প্রারম্ভিক জের : |
|
|
|
| ১০,৮৪৫.০০ |
প্রাপ্তি : |
|
|
|
|
|
কর আদায় | ১০০০০০০ | --- | ১০০০০০০ | ১৪,০০,০০০ | ২,৪১,১২২ |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ৫০০০০ | --- | ৫০,০০০ | ৫০,০০০ | ৩৭৬২০ |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৮০,০০০ | ---- | ৮০,০০০ | ৮০,০০০ | ৪৪,৭০০ |
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | ৩০,০০০ | ---- | ৩০,০০০ | ৩০,০০০ | ৫০৪০ |
সম্পত্তি থেকে আয় | ৫০০০ | ---- | ৫,০০০ |
| ৪৬২ |
সংস্থাপন কাজে সরকারি অনুদান |
| ৫৫০০০০ | ৫,৫০,০০০ | ৫,৫০,১০০ | ৫৭৯৫১ |
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ১% অর্থ |
| ২০০০০০ | ২,০০,০০০ | ২,০০,০০০ | ৪৯৭০০০ |
সরকারি সূত্রে অনুদানঃ- কাবিখাঃ ৪০.০০০টন=১০,০০০০০ টি. আরঃ ২০.০০০টন= ৫০০০০০ | ------- | ১৫০০০০০ | ১৫,০০০০০ | ----- | ------ |
১৫,০০০০০ | |||||
সরকারি থোক বরাদ্দ | ----- | ১৪০০০০০ | ১৪০০০০০ | ১৪,০০,০০০ | ১১,৯২,৪৮০ |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসূত্রে প্রাপ্তি | -------- | ৫০০০০০ | ৫০০০০০ | ৫,০০,০০০ | ৮২৮৮২৯.৪০ |
অন্যান্য প্রাপ্তি | ৭০০০০ | ----- | ৭০,০০০ | ৭০,০০০ | ২৫০৯৪ |
মোট প্রাপ্তি | ১১৬৫০০০ | ৪১,৫০,০০০ | ৫৩,১৫,০০০ | ৪২,৮০,১০০ | ২৯৪১১৪৩.৪০ |
ব্যয় : |
|
|
|
|
|
সংস্থাপন ব্যয় : |
|
|
|
|
|
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ১৭৪৩০০ | ১৫৫৭০০ | ৩৩০০০০ | ৩,৩০,০০০ | ২৮৭৭০৪ |
কর্মচারি কর্মকর্তাদের বেতন, ভাতা | ---- | ৪৯০০০০ | ৪৯০০০০ | ৪,৮৯,৪০০ |
|
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ২০০০০০ | ----- | ২০০০০০ | ২,১০,০০০ | ৯২৪৬ |
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারি | ১০০০০০ | ----- | ১০০০০০ | ১,০০,০০০ | ৩১১৫৫ |
ডাক ও তার | ৫০০০ | --- | ৫০০০ | ---- | ---- |
বিদ্যুৎ বিল | ২০০০০ | ----- | ২০০০০ | ১৫,০০০ | ১২৪৭৪ |
অফিস রক্ষণাবেক্ষণ | ১০০০০০ | ----- | ১০০০০০ | ১,০০,০০০ | ১১৯৫৫ |
অন্যান্য ব্যয় | ৫৫০০০০ | ------ | ৫৫০০০০ | ৫,৪৬,৭০০ | ১,১৯,৪৬১ |
উন্নয়নমূলক ব্যয় : |
|
|
|
|
|
কৃষি প্রকল্প | ----- | ২০০০০০ | ২০০০০০ | ২,০৬০০০ | ------ |
স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন | ১০০০০০ | ৩০০০০০ | ৪০০০০০ | ৬,০০,০০০ | ১৮,৪৫০০০ |
রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত গম/চাউল ৪০.০০০টন=১০০০০০০০ | ২০০০০০ --------- | ৬০০০০০ ১০০০০০০ | ৮০০০০০ ১০০০০০০ | ১২,০০,০০০ ------ | ২,৪৯,৯৭৬ -------- |
গৃহ নির্মাণ ও মেরামত | ৬৫০০০ | -------- | ৬৫০০০ | ১,০০,০০০ | ---- |
শিক্ষা কর্মস~ূচ গম/চাল ২০.০০০টন=৫০০০০০ | ৩০০০০ ----- | ১৭৫০০০ ৫০০০০০ | ২০৫০০০ ৫০০০০০ | ২,২৮,০০০ ----- | ৫৮৩৫০ ------- |
সেচ ও খাল | ৫০০০০ | ----- | ৫০০০০ | ----- | ---- |
অন্যান্য | ২০০০০০ | ----- | ২০০০০০ | ২০,০০০ | ২৩৫০০০ |
মোট ব্যয় : | ১৭,৯৪,৩০০ | ৩৪,২০,৭০০ | ৫২,১ ৫,০০০ | ৪১,৪৫,১০০ | ২৮,৬০,৩২১.৪০ |
সমাপনী জের : | ১০০০০০ | -------- | ১০০,০০০ | ১,৩৫,০০০ | ৮০,৮২২.৪০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS