মেনু নির্বাচন করুন
পাতা

বাজেট

৭. ইউপি’র বার্ষিক বাজেট/ (আয়খাত)

ক্রমিক নং

রাজস্বের উৎস

চলতি বছরের বাজেট

 

চলতি বছরের আয়

(রিপোর্ট দেওয়ার তারিখ)

 

বিগত

বছরের বাজেট

 

বিগত বছরের প্রকৃত আয়

 

নিজস্ব উৎস

 

 

 

 

হোল্ডিং ট্যাক্স

১৪,০০,০০০

৫৩,০০৪

১০,৫০,০০০

২,৪১,১২২

ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার

উপর ট্যাক্স

   ৫০,০০০

২২,৪৫০

   ৫০,০০০

৩৭,৬২০

বিনোদন কর

------

----

-----

----

ইউপি’র ইস্যু করা

লাইসেন্স ও পারমিটের

জন্য প্রাপ্ত ফি

-------

---

 

 

ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

ক) হাট-বাজার

--------

----

-----

----

খ) খোঁয়াড় (গবাদিপশুর

ছাউনি)

   ৮০,০০০

 

   ৫০,০০০

৪৪,৭০০

মটর চালিত যান ছাড়া

অন্যান্য পরিবহনের ওপর

আরোপিত লাইসেন্স ফি

  ৩০,০০০

    ৪৯৩০

৩০,০০০

  ৫০৪০

সম্পত্তি থেকে আয়

-------

    ৩১০৪

-----

৪৬২

অন্যান্য (জন্ম, মৃত্যু ও

নাগরিকত্ব সনদের জন্য

ফি)

৬০,০০০

 

৬০,০০০

৩৫,৯৩৯

দাতা সংস্থাগুলোর কাছ

থেকে প্রাপ্ত

-------

৯৫,০৮২.৪০

-------

-------

 

মোট

১৬,২০,০০০

১,৭৮,৫৭০.৪০

১২,৪০,০০০

৩,৬৪,৮৮৩

 

সরকারি অনুদান

 

 

 

 

ইউপি বরাদ্দ

 ৫,৫০,১০০

৭৭,৮৫০

৫,৪১,১০০

৫৭,৯৫১

এলজিএসপি থেকে ব্লক

গ্রান্ট

১২,০০,০০০

 

৮,০০,০০০

১১,৯২,৪৮০

দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ

 ২,০০,০০০

 

২,০০,০০০

 

ভূমি হস্তান্তর ফি’র ১

শতাংশ হারে প্রাপ্ত

 ২,০০,০০০

৩,০২৫০০

২,০০,০০০

৪,৯৭,০০০

 

মোট

২১,৫০,১০০

৩,৮০,৩৫০

১৭,৪১,১০০

১৭,৪৭,৪৩১

উপজেলা থেকে প্রাপ্তি

(যদি থাকে)

৫,০০,০০০

৪,৯১,৪৫৫

৫,০০,০০০

৮,২৮,৮২৯.৪০

জেলা পরিষদ থেকে প্রাপ্তি

(যদি থাকে)

--------

----

-----

-----

অন্যান্য

  ১০,০০০

----

১০,০০০

-----

 

মোট

৫,১০,০০০

৪,৯১,৪৫৫

৫,১০,০০০

৮,২৮,৮২৯.৪০

 

সর্বসাকুল্যে

৪২,৮০,১০০

১০,৫০,৩৭৫.৪০

৩৪,৯১,১০০

২৯,৪১,১৪৩.৪০

 

 

 

 

২নং চন্দননগর ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট/২০১২-১৩ অর্থবছর

ব্যয়

 

 

 

 

 

 

 

 

সংস্থাপন ব্যয়

 

 

 

 

(ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা

৩,৩০,০০০

৩,৩০,০০০

৩,৫৩,৬০০

 

(খ) সচিব ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা

৪,৮৯,৪০০

৪,৮০,৪০০

 

 

(গ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয়

২,১০,০০০

১,৫৭,৫০০০

৮,৬১০

 

(ঘ) আনুষাংগিক ব্যয়

 

 

 

 

(১) ষ্টেশনারী/সেরেস্তা

১০০০০০

১,০০০০০

২২,০৮৪

 

(২) বিবিধ

৬,৬১,৭০০

৬,১৯,৭০০

১,৫১,৮৮০

 

(ক) চেয়ারম্যানের মটর সাইকেল জ্বালানী ব্যয়    ৬০০০/=

 

 

 

 

(খ) সাহায্য ও অনুদান                             ৫০,০০০/=

 

 

 

 

(গ) অফিস কাজে মোবাইল বিল                   ৫০০০/=

 

 

 

 

(ঘ) জাতীয় উদযাপন ব্যয়                     ৪০,০০০/=

 

 

 

 

(ঙ) আপ্পায়ন ব্যয়     ৫০,০০০/=

 

 

 

 

(চ) ভ্রম্রণ ভাতা    ৫০,০০০/=

 

 

 

 

(ছ) জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলা  ১,০০,০০০/=

 

 

 

 

(জ) জরুরী ত্রাণ ৭৫,০০০/=

 

 

 

 

(ঝ) ব্যাংক চার্জ  ৩০০০/=

 

 

 

 

বিবিধ ২৫,৭০০/=

 

 

 

 

(ঞ) আসবাবপত্র ক্রয় ও মেরামত ১,০০,০০০/=

 

 

 

 

(ট) বিদ্যুৎ বিল ও আনুসাঙ্গিক ১৫,০০০/=

 

 

 

 

(ঠ) প্রচার ও গনসংযোগ ২৫,০০০/=

 

 

 

 

(ড) সংবাদপত্র ক্রয় ৫০০০/=

 

 

 

 

(ঢ) ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ৫০,০০০/=

 

 

 

 

(ণ) ঝাড়ুদারের বেতন  ১২০০০/=

 

 

 

 

(ত) গ্রাম পুলিশদের পোশাক ধোলায় ২৫,০০০/=

 

 

 

 

(থ) ছাতড়া হাটের যানযট নিরশনের জন্য গ্রাম পুলিশ ভাতা  ২৫,০০০/=

 

 

 

 

 মোট  ৬,১৯,৭০০/=

 

 

 

উন্নয়ন             (ক) এল,জি,এস,পি 

 

 

৮,২৫,০০০

 

(খ) অন্যান্য/কর্মতৎপরতা

 

 

২,৩৩,০২৫

 

উন্নয়ন

 

 

 

 

(ক) কৃষি ও বৃক্ষ রোপন

২,০৬০০০

১,০০,০০০

 

 

(খ) স্বাস্থ্য, পানীয় জল সরবরাহ ও স্যানিটেশন

৬০০০০০

৩,০০,০০০

২,০০,০০০

 

(গ) যোগাযোগ (রাস্তা-কালভাট নির্মাণ ও মেরামত)

১২,০০,০০০

১০,০০,০০০

৯০,০০০

 

(ঘ) গৃহ নির্মাণ ও মেরামত/ইউ,পি ভবন রক্ষনা বেক্ষন

১০,০০,০০০

১,০০০০০

 

 

(ঙ) শিক্ষা

২,২৮,০০০

১,৮০,০০০

 

 

(চ) অন্যান্য

 

 

 

অন্যান্য    (ক) নিরীক্ষা

২০,০০০

২০,০০০

২৫০০

 

 ক্লোজিং ব্যালান্স

১,৩৫,০০০

১,০৩,৫০০

১০,৮৪৫

 

 মোট

৪২,৮০,১০০

৩৪,৯১,১০০

১৮,৯৭,৫৪৪

 

 

                                      ইউপির বার্ষিক বাজেট                                             ২নং চন্দননগর ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি . . . . . . . . .), উপজেলা : নিয়ামতপুর .       জেলা :নওগাঁ       

অর্থ- বছর : ২০১৩--২০১৪

খাতের নাম

         পরবর্তী অর্থ- বছরের বাজেট(টাকা)

চলতি অর্থ-বছরের

সংশোধিত বাজেট

(টাকা)

পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের প্রকৃত (টাকা)

নিজস্ব তহবিল

অন্যান্য তহবিল

মোট

প্রারম্ভিক  জের :

 

 

 

 

 

হাতে নগদ

 

 

 

 

   ৫০০.০০

ব্যাংক জমা

 

 

 

 

১০,৩৪৫.০০

মোট প্রারম্ভিক  জের :

 

 

 

 

১০,৮৪৫.০০

প্রাপ্তি :

 

 

 

 

 

কর আদায়

১০০০০০০

---

১০০০০০০

১৪,০০,০০০

২,৪১,১২২

পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস

  ৫০০০০

---

৫০,০০০

৫০,০০০

৩৭৬২০

ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

৮০,০০০

----

৮০,০০০

৮০,০০০

৪৪,৭০০

অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস

৩০,০০০

----

৩০,০০০

৩০,০০০

৫০৪০

সম্পত্তি থেকে আয়

   ৫০০০

----

  ৫,০০০

 

৪৬২

সংস্থাপন কাজে সরকারি অনুদান

 

৫৫০০০০

৫,৫০,০০০

৫,৫০,১০০

৫৭৯৫১

স্থাবর  সম্পত্তি  হস্তান্তর  ১%  অর্থ

 

২০০০০০

২,০০,০০০

২,০০,০০০

৪৯৭০০০

সরকারি সূত্রে অনুদানঃ-

 কাবিখাঃ ৪০.০০০টন=১০,০০০০০

টি. আরঃ ২০.০০০টন=  ৫০০০০০

-------

১৫০০০০০

১৫,০০০০০

-----

------

                          ১৫,০০০০০

সরকারি থোক  বরাদ্দ

-----

১৪০০০০০

১৪০০০০০

১৪,০০,০০০

১১,৯২,৪৮০

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসূত্রে প্রাপ্তি

--------

৫০০০০০

৫০০০০০

৫,০০,০০০

৮২৮৮২৯.৪০

অন্যান্য প্রাপ্তি

৭০০০০

-----

৭০,০০০

৭০,০০০

  ২৫০৯৪

মোট প্রাপ্তি

১১৬৫০০০

৪১,৫০,০০০

৫৩,১৫,০০০

৪২,৮০,১০০

২৯৪১১৪৩.৪০

ব্যয় :

 

 

 

 

 

সংস্থাপন ব্যয় :

 

 

 

 

 

চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী

১৭৪৩০০

১৫৫৭০০

৩৩০০০০

৩,৩০,০০০

২৮৭৭০৪

কর্মচারি কর্মকর্তাদের বেতন, ভাতা

----

৪৯০০০০

৪৯০০০০

৪,৮৯,৪০০

 

কর আদায় বাবদ ব্যয়

২০০০০০

-----

২০০০০০

২,১০,০০০

৯২৪৬

প্রিন্টিং এবং স্টেশনারি

১০০০০০

-----

১০০০০০

১,০০,০০০

৩১১৫৫

ডাক ও তার

৫০০০

---

৫০০০

----

----

বিদ্যুৎ বিল

২০০০০

-----

২০০০০

১৫,০০০

১২৪৭৪

অফিস রক্ষণাবেক্ষণ

১০০০০০

-----

১০০০০০

১,০০,০০০

১১৯৫৫

অন্যান্য ব্যয়

৫৫০০০০

------

৫৫০০০০

৫,৪৬,৭০০

১,১৯,৪৬১

উন্নয়নমূলক ব্যয় :

 

 

 

 

 

কৃষি প্রকল্প

-----

২০০০০০

২০০০০০

২,০৬০০০

------

স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন

১০০০০০

৩০০০০০

৪০০০০০

৬,০০,০০০

১৮,৪৫০০০

রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত                গম/চাউল ৪০.০০০টন=১০০০০০০০

২০০০০০      ---------

৬০০০০০     ১০০০০০০

৮০০০০০   ১০০০০০০

১২,০০,০০০          ------

২,৪৯,৯৭৬       --------

গৃহ নির্মাণ ও মেরামত

৬৫০০০

--------

৬৫০০০

১,০০,০০০

----

শিক্ষা কর্মস~ূচ                     গম/চাল ২০.০০০টন=৫০০০০০

৩০০০০       -----

১৭৫০০০      ৫০০০০০

২০৫০০০      ৫০০০০০

২,২৮,০০০            -----

৫৮৩৫০          -------

সেচ ও খাল

৫০০০০

-----

৫০০০০

-----

----

অন্যান্য

২০০০০০

-----

২০০০০০

২০,০০০

২৩৫০০০

মোট ব্যয় :

১৭,৯৪,৩০০

৩৪,২০,৭০০

৫২,১ ৫,০০০

৪১,৪৫,১০০

২৮,৬০,৩২১.৪০

সমাপনী  জের :

১০০০০০

--------

  ১০০,০০০

  ১,৩৫,০০০

    ৮০,৮২২.৪০


Share with :

Facebook Twitter